A Reforma Tributária inaugura uma mudança estrutural na tributação do consumo no Brasil, com impactos diretos em precificação, contratos, apuração de tributos, créditos, importação e exportação, além de rotinas fiscais e contábeis. Mais do que entender a nova legislação, o desafio é se preparar para a transição e para a operacionalização do novo modelo no dia a dia das empresas.
Neste curso, você terá uma visão completa e organizada dos principais pilares da reforma — do contexto e das regras de transição à estrutura do IBS e CBS, passando por comércio exterior, regimes diferenciados e específicos, Imposto Seletivo, administração e fiscalização, Zona Franca de Manaus e áreas incentivadas, até chegar aos temas mais práticos de implementação, como documentos fiscais e o split payment.
Com uma abordagem objetiva e aplicada, o programa foi desenhado para apoiar profissionais que precisam tomar decisões com segurança, antecipar riscos e adaptar processos à nova realidade tributária.
Cronograma
1) Contexto e Transição
Sistema Tributário Atual: limitações e distorções
Visão Geral da Reforma Tributária
Regras de Transição
Tratamento dos Créditos Remanescentes
2) IBS e CBS – Estrutura Geral
Fato Gerador e Base de Cálculo
Não Incidência e Alíquotas
Não Cumulatividade
Apuração, Recolhimento e Contabilização
3) Comércio Exterior
Importações
Exportações
4) Regimes Diferenciados
Cesta Básica e Cash Back
Educação, Saúde e Medicamentos
Alimentos, Produtos Essenciais e Insumos Agropecuários
Cultura, Esporte e Produção Audiovisual
Bens e Serviços Estratégicos (soberania e segurança)
5) Regimes Específicos
Combustíveis
Serviços Financeiros e Planos de Saúde
Imobiliário
Transporte, Turismo, Hotelaria e Alimentação
Sociedade Anônima do Futebol (SAF)
6) Imposto Seletivo
Incidência e Contribuintes
Base de Cálculo e Alíquotas
Apuração, Recolhimento e Contabilização
7) Administração e Fiscalização
Comitê Gestor do IBS
Fiscalização, Cobrança e Processo Administrativo
8) Zona Franca de Manaus e Áreas Incentivadas
Tratamento Tributário
Transição dos Incentivos
9) Operacionalização
Emissão de Documentos Fiscais
Sistema de Pagamento (Split Payment)
Informações
Curso com as aulas presenciais!
Dias de aula: 09/05 e 16/05
Horário de aula: 08h30 às 12h30
As aulas serão realizadas na Sede do Sescon Campinas
Endereço: Rua Walter Schimidt, 175
Parque dos Jacarandás – Campinas/SP
Professor - Felipe Mota
Profissional com mais de 18 anos de experiência na área fiscal e tributária, atuando em empresas como UltraCheese (Laticínios São João S.A.), Cromex S.A. e Videolar-Innova S.A., onde desempenhou funções de liderança como Gerente Fiscal/Tributário e Gerente de Controladoria, com foco em gestão de equipes, planejamento tributário e otimização de processos fiscais. Possui MBA em Gestão Tributária pela Universidade de São Paulo (USP), concluído em 2021, e graduação em Administração de Empresas pelas Faculdades Integradas Campos Salles, concluída em 2007. É professor na área Fiscal.
Área de Atuação
O curso Reforma Tributária é ideal para profissionais que atuam em áreas diretamente impactadas pela legislação tributária, tais como:
Contabilidade e Auditoria: Contadores, auditores e profissionais de escritórios contábeis que precisam dominar as novas regras para orientar seus clientes com segurança.
Departamento Fiscal e Tributário: Analistas, coordenadores e gestores fiscais que buscam atualização para garantir conformidade e eficiência nos processos.
Controladoria e Finanças: Profissionais responsáveis pelo planejamento financeiro e gestão de tributos em empresas de todos os portes.
Advocacia Empresarial: Advogados e consultores jurídicos que prestam assessoria em temas tributários, inclusive em processos de transição e planejamento tributário.
Gestores e Empresários: Tomadores de decisão que precisam compreender os impactos da reforma na estratégia e no dia a dia do negócio.
Setores Específicos: Especial atenção para os profissionais de agroindústrias, empresas de commodities, indústrias e comércio, que terão impactos diretos nas suas operações.
Se você busca atualização, diferenciação e domínio das principais mudanças no cenário tributário brasileiro, este curso é para você.
Certificação
Certificado ao final do curso a todos os participantes com presença em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas.
Investimento
Cartão de crédito: 6 parcelas de R$ 82,83 (sem juros) – Pagamento deve ser realizado até dois dias após a matricula.
Boleto bancário a vista: R$ 447,30 (com 10% de desconto) – Pagamento deve ser realizado até dois dias após a matricula (Pagamento deve estar quitado antes do início do curso).
Para outras formas de pagamento entre em contato com o IBDEC (19) 99140-3422
A matrícula do aluno só será efetivada após pagamento. A mera inscrição no curso e não pagamento não garante a vaga.
No valor do investimento estão inclusos material didático e certificado de conclusão em PDF.