Domine a estratégia fiscal e torne-se um profissional indispensável.
O curso Analista Tributário foi desenhado para quem já atua na área e sente que é hora de dar o próximo passo: sair do operacional e dominar a inteligência fiscal. Aqui, você não apenas revisa conceitos, mas mergulha na lógica estratégica do Sistema Tributário Nacional, compreendendo como cada decisão impacta diretamente a saúde financeira das empresas.
Com a didática clara e o acolhimento que são marcas registradas da Adrus, você vai dominar temas complexos como Planejamento Tributário, Compliance (Tax Compliance), Formação de Preço e Gestão de Contingências. Além disso, você terá o domínio completo sobre o SPED e as obrigações acessórias eletrônicas, garantindo segurança e conformidade em cada entrega.
Sabemos que o futuro já chegou, por isso, dedicamos um módulo exclusivo à Reforma Tributária (EC 132/2023). Você vai entender o cronograma de transição, o funcionamento do IBS e CBS e, principalmente, como preparar as empresas para esse novo cenário antes de todo mundo.
Prepare-se para ser o braço direito da estratégia empresarial. Vamos juntos transformar o seu conhecimento em resultados reais!
Cronograma
FUNDAMENTOS E SISTEMA TRIBUTÁRIO
01 Sistema Tributário Nacional e hierarquia normativa
– Princípios constitucionais, fontes do direito tributário e ordenamento legislativo
02 Competências tributárias e repartição constitucional
– Tributos de competência federal, estadual/distrital e municipal
03 Classificação e natureza jurídica dos tributos
– Tributos diretos e indiretos, espécies tributárias e fatos geradores
ESTRUTURAS JURÍDICAS E REGIMES DE APURAÇÃO
04 Tipos societários e enquadramento jurídico-tributário
Formas societárias, MEI, EIRELI, Ltda., S/A e seus reflexos fiscais
05 Regimes tributários: opção, apuração e enquadramento
Simples Nacional, MEI, Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado
GESTÃO FISCAL E OBRIGAÇÕES
06 Obrigações tributárias principais e acessórias: prazos e controle
Cronograma fiscal, declarações, guias e penalidades por descumprimento
07 Substituição tributária e gestão de contingências fiscais
ST progressiva e regressiva, cálculo do ICMS-ST, passivos e provisões fiscais
08 Contencioso tributário e fases do processo de fiscalização
Auto de infração, impugnação, recursos administrativos e execução fiscal
TECNOLOGIA, PRECIFICAÇÃO E PLANEJAMENTO
09 SPED — Escrituração Digital e obrigações acessórias eletrônicas (análise das obrigações e pontos mais relevantes de cada uma)
ECD, ECF, EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições, NF-e, CT-e e REINF
10 Carga tributária e formação do preço de venda
Mark-up fiscal, impacto dos tributos na precificação e margens operacionais
11 Planejamento tributário e elisão fiscal lícita
Alternativas legais para redução da carga, incentivos fiscais e benefícios setoriais
12 Diagnóstico tributário e conformidade fiscal (Tax Compliance)
Revisão do perfil tributário, análise de riscos e aderência à legislação vigente
ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA
13 Reforma Tributária — EC 132/2023 e impactos operacionais
IBS, CBS, Imposto Seletivo, Split Payment, regimes diferenciados e cronograma de transição
Informações
Curso com as aulas presenciais!
Início das aulas: 19 de setembro de 2026
Dias de aula: 19/09, 03/10 e 17/10 – 3 sábados de aula
Horário de aula: 08h30 às 12h30
As aulas serão realizadas na Sede do Sescon Campinas
Endereço: Rua Walter Schimidt, 175
Parque dos Jacarandás – Campinas/SP
Professor - Felipe Mota
Profissional com mais de 18 anos de experiência na área fiscal e tributária, atuando em empresas como UltraCheese (Laticínios São João S.A.), Cromex S.A. e Videolar-Innova S.A., onde desempenhou funções de liderança como Gerente Fiscal/Tributário e Gerente de Controladoria, com foco em gestão de equipes, planejamento tributário e otimização de processos fiscais. Possui MBA em Gestão Tributária pela Universidade de São Paulo (USP), concluído em 2021, e graduação em Administração de Empresas pelas Faculdades Integradas Campos Salles, concluída em 2007. É professor na área Fiscal.
Área de Atuação
A atuação do Analista Tributário abrange atividades essenciais na gestão fiscal, incluindo:
– Interpretação e aplicação da legislação tributária;
– Classificação e enquadramento jurídico-tributário de empresas;
– Apoio na escolha e manutenção do regime tributário;
– Controle e cumprimento de obrigações principais e acessórias;
– Análise de substituição tributária e contingências fiscais;
– Elaboração e conferência de declarações do SPED;
– Apoio na formação de preço considerando a carga tributária;
– Identificação de riscos fiscais e implementação de práticas de conformidade;
– Participação em processos de fiscalização, contencioso e defesa administrativa.
Este curso prepara você para atuar com responsabilidade, precisão e visão estratégica, seja em empresas de diferentes portes, escritórios contábeis ou departamentos fiscais que buscam profissionais qualificados e atualizados.
Certificação
Certificado ao final do curso a todos os participantes com presença em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas.
Investimento
Cartão de crédito: 6 parcelas de R$ 131,16 (sem juros) – Pagamento deve ser realizado até dois dias após a matricula.
Boleto bancário a vista: R$ 708,30 (com 10% de desconto) – Pagamento deve ser realizado até dois dias após a matricula (Pagamento deve estar quitado antes do início do curso).
Para outras formas de pagamento entre em contato com a Adrus Cursos (19) 99140-3422
A matrícula do aluno só será efetivada após pagamento. A mera inscrição no curso e não pagamento não garante a vaga.
No valor do investimento estão inclusos material didático e certificado de conclusão em PDF.
Critério de Seleção
Para garantir o melhor aproveitamento das discussões estratégicas e estudos de caso deste curso, recomendamos que o aluno atenda a pelo menos um dos critérios abaixo:
– Experiência Prática: Atuar (ou já ter atuado) há pelo menos 6 meses em departamentos fiscais, escritórios de contabilidade ou áreas de tributação corporativa.
– Formação Prévia na Adrus: Ter concluído o curso Práticas de Departamento Fiscal (presencial ou online).
– Domínio de Rotinas Básicas: Conhecimento prévio sobre emissão de notas fiscais (NFe), tipos de impostos (ICMS, IPI, ISS) e regimes básicos (Simples Nacional).
Dica Adrus: Se você ainda não domina a rotina operacional de emissão e livros fiscais, recomendamos iniciar sua jornada pelo nosso curso de Práticas de Dep. Fiscal. Se você já “mão na massa” e quer decidir o rumo tributário da empresa, o curso de Analista é o seu lugar!